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一般情況下,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=本期銷項稅額-(本期認(rèn)證相符的進項稅額-進項轉(zhuǎn)出)-上期留抵額。進項的抵扣只要是認(rèn)證相符就可以,不論金額大小。你有5w的銷項,進項可以是1萬,2萬,5萬,甚至是8萬,都沒關(guān)系,進項大于銷項的本月不用交稅,并可以可以留抵下個月。同樣進項發(fā)票不一定是17%的,也可以是13%,6%,也不一定是增值稅專用發(fā)票,還可以是運費發(fā)票或者海關(guān)增值稅繳款書。

其他答案

一般情況下,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=本期銷項稅額-(本期認(rèn)證相符的進項稅額-進項轉(zhuǎn)出)-上期留抵額。

進項的抵扣只要是認(rèn)證相符就可以,不論金額大小。你有5w的銷項,進項可以是1萬,2萬,5萬,甚至是8萬,都沒關(guān)系,進項大于銷項的本月不用交稅,并可以可以留抵下個月。同樣進項發(fā)票不一定是17%的,也可以是13%,6%,也不一定是增值稅專用發(fā)票,還可以是運費發(fā)票或者海關(guān)增值稅繳款書。

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本月應(yīng)交增值稅稅金=增值稅銷項稅額-進項稅額

增值稅額=發(fā)票金額÷(1+17%)*17%

專用發(fā)票的話,上面分別列示了不含稅金額、稅額、發(fā)票金額(即合計金額),一看就明白了,實際上不用計算

開具50000元的銷項增值稅專用發(fā)票,只要有50000元以上的進項增值稅專用發(fā)票就可以不用交稅

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對于稅務(wù)機關(guān),并不關(guān)心你的進項必須是多少。他的收稅原則是:銷項稅額-進項稅額,即為你本月應(yīng)交的稅額。

你的銷項發(fā)票是17%的稅率,進項不一定非要17%的稅率,只要是增值稅發(fā)票就行,稅務(wù)機關(guān)是根據(jù)你取得的抵扣聯(lián)信息進行進項抵扣的。

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你要不交稅就開進項的稅票的總金額相同的金額,超過進項稅部分的銷項發(fā)票金額就要交增值稅,

比如說你有10萬進項稅發(fā)票,那就開10萬銷項發(fā)票就不交稅,如開15萬增值稅超過的5萬就要交稅計算50000(含稅)÷1.17×0.17=7264.96元

(含稅)金額÷1.17×0.17=應(yīng)交增值稅

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銷項稅額--進項稅額=已納稅額··如果你開進來的進項發(fā)票也有50000的話那么就剛好互抵為0就不用交稅··希望能幫到你·

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